您好,这个的话做法是没问题的,可以是 借 银行存款 贷 其他应收款的
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师这有两张不一样的银行回单,一张是公司收款,一张是公司付款的拿我做账是:公司收款的应该做 借银行存款 贷其他应收款-这个公司吗? 公司付款出去的做账:借其他应收款-这个公司 贷银行存款吗
请问一下老师,我公司贷款之后再借给私人(无息的)几天后还给了公司,公司在还了贷款。 我做借:银行存款 贷:短期借款,借:其他应收款 贷银行存款,借:短期借款。贷:银行存款,这样做可以吗
老师,母公司借款1000万归还银行贷款,当时做的分录是借:银行存款贷:其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万,我现在做的是借:其他应收款贷:银行存款,那我能不能再做一个:借其他应收款 贷:其他应付款这样夹账一下
收入会计是做那些方面的账务处理
老师请问下收到个税手续费退还,入哪个科目比较合适
不懂答案中求不含股利的股价为什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值税报表,可以吗?会处罚吗?
母公司转让土地给全资子公司 属于契税免征,土地证办完后,后期办理工程规划许可证的时候交城市配套设施费 需要交契税吗
老师我们比如总部是深圳,然后呢异地上海有几家公司其实呢公司也是深圳总部名下分公司命名成立的,然后呢这个店铺费用按照企业所得税是都归属深圳总部,但是我们社保这块偷懒了由上海子公司总部缴纳的,然后呢我们深圳这边入账还是把社保费用这块都入账里面了,是深圳下面分公司但是社保工资是在上海子公司发放的,店铺租金那些费用也是归属于深圳总部(深圳总部分公司吗然后深圳总部就是和上海子公司挂了往来,这块费用内部没有结算也没有互相开票,算合理吗,社保已经改变不了,对于内部结算这块,我们还可以怎么合理规划,上海子公司开给深圳总部代缴社保发票吗?
核定征收的个体工商户需要搞企业所得税汇算清缴及工商年报吗
个体,核定九万,发票开了12万,增值税报表按什么报。
加工费成本只有人工,社保,折旧,请问结转这些成本如何做分录
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗
老师,这账是这样的,公司卖东西给客户并且安装好,对方差几万就是不给了,当时合同也没有说人工费这块。就不给对方开票了。但是收到一部分款。我借银行存款贷预收账款了。这样预收账款期末余额很大。公司这样情况挺多。预收账款太大了会有税务风险。我就给预收账款红冲掉做成借银行存款贷其他应收款蓝天公司,这样先挂着,以后有业务或者谈妥再说。这样可以吗?
您好,是可以的,相当于我们先做预收,后期再冲销
我借银行存款贷其他应收款蓝天公司。这样做可以吗?
嗯,相当于我们先挂账了这个