没问题,这个可以抵的。
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
老师你好,请问一下前两年老板陆续从公司借款,今年老板陆续把材料票抵进来,说之前借款用于支付材料了。材料可以和其他应收款相抵吗?税务上有没问题?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款的5万和其他应付款相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。这计入了其他应付款-老板。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款-老板的5万和其他应付款-老板 相抵可以吗?这样有风险吗?
你好老师,我们公司之前有计入债权投资800万对外借款,但是对方公司资金链出问题23年逾期了,去年底回款第一笔100万,回单上列明归还本金(合同上列明应先归还利息)目前没有其他双方补充协议,请问我们会计处理暂计入冲减本金,可以吗?(可以用实质重于形式原则吗)有什么制度材料支撑?谢谢请详解
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
相当于老板借款去购买原材料。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评。