没问题,这个可以抵的。
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
老师你好,请问一下前两年老板陆续从公司借款,今年老板陆续把材料票抵进来,说之前借款用于支付材料了。材料可以和其他应收款相抵吗?税务上有没问题?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款的5万和其他应付款相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。这计入了其他应付款-老板。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款-老板的5万和其他应付款-老板 相抵可以吗?这样有风险吗?
你好老师,我们公司之前有计入债权投资800万对外借款,但是对方公司资金链出问题23年逾期了,去年底回款第一笔100万,回单上列明归还本金(合同上列明应先归还利息)目前没有其他双方补充协议,请问我们会计处理暂计入冲减本金,可以吗?(可以用实质重于形式原则吗)有什么制度材料支撑?谢谢请详解
老师开通税务局交社保每月就要申报吗?
老师劳务派遣公司账务好做吗?他的成本主要是什么费用呢
资产负债表应交税费这个栏次的金额是怎么得出的
老师,A公司注销,A公司有几笔其他应收款转给B公司,AB两个公司的会计分录怎么做?
我们研发了一个平台,客户公司在平台注册,付我们平台使用费,但是不从平台取得任何收入,劳务公司也在平台入驻,劳务公司派遣人员到客户公司工作,我们要报送劳务公司的收入信息,而不是报送客户公司以及我们平台的收入信息对不 劳务公司入驻平台没有支付我们平台任何费用,我们把劳务费和他派遣人员的工资社保付给劳务公司,这种情况10月我们也要报劳务公司的收入信息吗
家政私人对私人开发票,想把前几个月的工资开出来,开什么发票,汇总开具还是怎么开呀?
老师,油站,有个疑点,说年申报开票占比年申报收入过大,占比超过百分之三十以上,这种写情况说明怎么写,其中有部分未开票收入,但开票是281万,申报是890万,这种情况怎么写说明
请问老师,现在认定小微企业标准是什么
因为有我们软件系统的问题,计算出来的税额和税务系统的不一样,有几分钱的差额,调到哪里去合适呢?
老师交社保怎么绑银行公户银行卡?
相当于老板借款去购买原材料。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评。