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5月份漏了一张发票没有做凭证,凭证应该是借管理费用10424.53进项税625.47贷现金11050,但是进项却在5月已经认证,并且核算好了附加税。结转后报表都平了。现在该如何补这笔账

2021-11-12 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-12 16:15

你好,没做账也结平了?

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快账用户8184 追问 2021-11-12 16:20

是的,这笔钱借方管理费用没涉及到结转成本,贷方现金也没有入账,只有一个进项的问题。但是虽然账面上没有这笔进项,我在计提附加税的时候直接按有这笔进项的金额来计提,进项对应的是营业税金及附加,也不影响账的结平。

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齐红老师 解答 2021-11-12 16:39

那你增值税分录怎么做的

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你好,没做账也结平了?
2021-11-12
同学你好,12月份更正为正确的会计分录,后面不需要粘贴原始附件。摘要:更正2020年8月几号凭证。
2020-12-25
您好,就是管理费用少了7.5,进项税额转出 多了7.5 用最简单的方法,把上面这个分录红冲了 借:管理费用 (负) 进项税额转出(负) 贷:现金(负) 再做正确分录 借:管理费用 贷:现金
2023-11-07
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
您好!用红字发票入账,红冲之前那张凭证,如果已经转入了成本,那就冲成本处理 退款的话 借:银行存款 贷:预付账款
2022-02-26
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