您好,可以直接冲以前的凭证,现金流可以一样冲以前的现金流出

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
之前预付了一笔中秋晚宴的定金 做账是借应付职工薪酬工会经费贷银行存款 后面因为疫情,没办法举行。定金被退回来了,直接对冲之前做的凭证可以吗?对于退回来的银行存款,怎么挂现金流量呢?谢谢老师
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师,你好!我是个体户销售货物的,在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收,但是上游大多也只能开13%的发票进来,还要贴点,个体户也抵不了,我们下游倒是可以接收1%的普票的,但是上游只有13%的票,毛利本来就低,这样的话就得亏损,像这样的情况有没有好的解决办法?
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
,老师,我想问问11月工资,12月31日发发放,那1月申报的话,那税款所属期不是就是12月了吗?那这样是对的吗
公司开国际的免税收入,和运费收入,申报利润表时,免税和运费收入要全部,申报吗?免税收入可以不交所得税吗?
老师,一般的普通企业,不是主营租赁服务的企业,自己租赁办公室自己办公的,申报印花税的时候,选择哪个税目呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
可以具体点吗。之前是挂支付其他与经营活动有关的现金流出
现在也可以做负数减去之前的,或者做收到其他与经营活动有关的现金