您好,可以直接冲以前的凭证,现金流可以一样冲以前的现金流出
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
之前预付了一笔中秋晚宴的定金 做账是借应付职工薪酬工会经费贷银行存款 后面因为疫情,没办法举行。定金被退回来了,直接对冲之前做的凭证可以吗?对于退回来的银行存款,怎么挂现金流量呢?谢谢老师
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老师,我是做工厂内账,工厂有微信,支付宝,那记在哪个会计科目合适?
老师,填写2024工商年报时,高校毕业生算哪几年的?失业人员是指2024年失业了,我们公司在招用的人员吗?
公司为小规模温泉项目,前期改造项开回来专票,营业之后收入大了以后改为了一般纳税人,成本都在前期做进去了,后期怎么去抵扣
老师,想问一下建筑业 总公司将劳务分包出去 预缴税款的时候是要扣除这部分分包,收到的分包专票总公司还能正常抵扣增值税吗
老师,有个员工,会计做工资了,现在个税因为他个人原因,全部调0,企业所得税汇算清缴的时候,他的工资部分等于不税前扣除,这部分写到哪里合适
我们公司在浙江有一家分公司,分公司和业主开票结算收入,总公司调拨材料(非直接销售用材料)和人工给分公司,总分公司所得税是汇总缴纳的,那么总公司调拨的材料和人工需要开具发票给分公司吗?
老师,请问销售过程中货物有重量损耗,比如入库100吨,客户收到货可能99吨,成本结转可以直接结转100吨吗?
老师,填写2024工商年报时,高校毕业生算哪几年的?失业人员是指2024年失业了,我们公司在招用的人员吗?
老师 请教一下 过期商品 怎么记账最准确
老师麻烦问一下发票产品名称开错了,时隔几个月了,作废后重换名称有没有税务风险?金额5万多。
可以具体点吗。之前是挂支付其他与经营活动有关的现金流出
现在也可以做负数减去之前的,或者做收到其他与经营活动有关的现金