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老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解

2022-11-11 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 11:01

你好; 1. 对的 ;2.     你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。   3.       计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。  

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你好; 1. 对的 ;2.     你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。   3.       计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。  
2022-11-11
你好,如果是需要劳动保护的,借周转材料,应交税费,应交增值税进项贷预付账款10万,银行存款10万。
2022-11-09
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
2020-10-14
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
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