你好; 1. 对的 ;2. 你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。 3. 计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银行支出,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,请问怎么入账呢?谢谢,可以做一一笔凭证上吗?谢谢
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师好,请问我们是地产公司,公司名下有自持的商场,委托给商业公司管理收租金或其他业务,现在要支付给商业管理公司预估的10-12月管理费100万,按照每月收取租金的点来确认管理成本的,钱要付,现在为了减轻三季度所得税压力,我正常给商业开票预估100万,我想问等到10~12月份实际的管理费出来后,这个差我应该怎么处理?还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下,谢谢!
老师做账需要打印申报表吗
公司有对私发工资,出纳不做账不报税,只发了工资,如果后续公司被税务查了,出纳要担责任么
老师,汽车租赁服务公司,是属于服务行业吗?也许有车险,汽车租赁业务。这两项业务一般人的话税率一个是9%一个是13%吧?小规模税率一个是3%一个是1%。
工商年检时,,认缴出资时间和章程上余额缴期限一致,实缴出资到期时间也和章程上的余额缴付期限一致么
你好,个人开发票普票,要缴纳税款吗
你好老师,我们是卖二手车的,需要开一个汽车装潢的发票,大类必须要写建筑服务吗?如果不写建筑服务的话能写成哪个大类?
老师你好,公司用现金几笔30万支付给对方购买按摩椅,一共107万,对方可以开增值税发票给我公司吗?
餐饮业付款的手续费也是做入财务费用--手续费吗
收到全款买车怎么做分录
这个我总是理解不透,谁能给我讲明白