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我司收到对方公司款项20万,对方要求我司开票22万,发票金额与收款金额对不上,后期做账怎么做呢?

2021-11-13 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-13 11:22

同学你好!这个2万元的差额  先记入应收账款的 然后    每期计提损失 借:信用减值损失      贷:坏账准备 确认2万元  无法收回   则 借:坏账准备    20000     贷:应收账款    20000

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同学你好!这个2万元的差额  先记入应收账款的 然后    每期计提损失 借:信用减值损失      贷:坏账准备 确认2万元  无法收回   则 借:坏账准备    20000     贷:应收账款    20000
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