首先在excel单元格中输入需要转换为大写金额的数字,例如输入“98765”并选中该单元格。 2、然后右键点击该单元格并选择打开选项中的“设置单元格格式”。 3、在单元格格式设置窗口中选择“特殊”选项,点击其中的“中文大写数字”并点击确定。 4、即可看到选中的单元格内原本输入的小写数字变成大写金额了。
老师好,请问填写的转让股份是以注册资金的还是以实际出资金额为基数*出让比列 举列子:甲方将其所持公司注册资本2000000元,(大写:贰佰萬圆整)持股比列 60% ,实际投资100000元(大写:壹拾萬圆整)以每股 1元(壹圆)的价格转让股权占比 35% ,共计人民币 35000元(大写:叁万伍仟圆整)的价格转让给乙方。 这样表述是否可行?
老师如何将100000元,变成大写(人民币壹拾万元整),大写金额前面一定要加人民币三个字,请问有公式吗
喜洋洋公司2021年的销售额为1500万元,净利为280万元,资产总额为2000万元。注册会计师老孙在对该公司的2021年度报表审计时,发现了以下问题:(1)审计人员清点现金,发现短缺700元;(2)资产负债表应收账款项目金额为900万元,应收账款总账为借方余额900万元,而应收账款明细账中有三家客户的余额为贷方余额,分别为50万元、60万元和90万元,该企业没有预收账款项目;(3)该公司长期借款12月份应计利息10万元尚未入账;请问注册会计师对以上问题应采取何种对策?如果需要的话,请编制相应的调整或重分类分录。针对第一个问题,注册会计师认为700元短款金额不大,要求(1)__垫赔。(写相关岗位名字)针对第二个问题,注册会计师认为三个应收账款明细账户贷方金额为200万元,属于重大金额,应当编制(2)_调整分录(提示:写重分类或者是账项)将其列入负债类(3)___项目。针对第三个问题,注册会计师认为应编制调整分录,并相应的调整报表项目,借记(4)_项目,贷记(5)__项目,调整金额为10万元
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
沈阳辉阳牛奶有限公司是增值税一般纳税人,适用税率13%,其生产流程如下:饲养奶牛生产牛奶,将产出的新鲜牛奶加工成奶制品,再将奶制品销售给各大零售店和超市或者通过销售网络直接销售给周边地区的居民。其进项税额主要有两部分:一是向农民个人收购草料的进项税额(农产品收购发票):二是公司水电费等进项税额(增值税专用发票)。2020年4月份奶制品销售收入为1500万元(不含税),从农民个人手中购入的草料金额为500万元,其他水电费等进项税额为20万元。假设2020年5月份的销售情况与2020年4月份相同,现有两套方案可供选择:方案一:维持现状。方案二:将整个生产流程分解成饲养场和奶制品加工厂两部分,饲养场和加工厂均实行独立核算。假定饲养场销售给加工厂的鲜奶售价为900万元(不含税),并假定水电费等20万元的进项税额全部为加工厂产生,其他资料不变,计算沈阳辉阳有限公司(即奶制品加工厂)不同方案应缴纳的增值税。(如需保留小数,直接保留两位即可)方案一:应纳销项税额万元,应纳进项税额万元,应纳增值税万元。方案二:应纳销项税额万元,应纳进项税额万元,应纳增值税万元。应选方案(填写方
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?