您好!不是,红字发票和蓝字发票对应的。
老师您好!我是购买方,1.对方让我把夸季度已经抵扣了的发票退还回去,这个是不是不能退? 2.如果不能退我是不是开红字信息申请,然后把那个红字信息申请认证码发给对方就可以了,对方就能开负数发票,是吗? 3、我这做了会有什么麻烦吗
老师你好,我想问下当时采购5个商品,对方开专票公司已抵扣,后来退回去2个商品,现在开红字信息表数量是直接退退回去的2个对吗
老师,我想问下购买方退回货,总金额是170多万,当时发票张数总共是16份,发票已抵扣,然后购买方需要开具红字信息表给销售方,在开具红字信息表时是需要分开开吗,就是对应的发票开对应的红字信息表上的金额
老师你好,公司多采购了一件商品,现在发生了采购退回,因为专票已抵扣,现在需要开具红字信息表。请问是就全部的申请红字还是只写1件啊?
老师,上午好!我公司去年分批退了5种产品给A公司,对方当时说等后面一起退完再一次性给我们开负数发票,这个月现在已经核对好了,准备叫对方开红字发票了,但是我查了一下,产品1、产品2、产品3这三种抵扣联还没抵扣完的,产品4和产品5已经抵扣完了,我这要怎么开信息表?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
好的,那我数量直接填5对吧
你好!是的。然后重新开个3个的发票
好的,谢谢,那做账应该怎么做
你好!借应付账款 贷库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额钻出
红票和蓝票放一起做吗
你好!这个可以分开的,没关系
好的,谢谢
你好!不用客气的了