你好,可以这样处理的

老师好,个人A借公司的钱,他没有直接还给公司,而是帮付给员工工资,可以算是还款吗?分录:借应付职工薪酬-员工,贷:其他应收款 -A
公司帮挂证人员A购买社保,分录:借:应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷:银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付,单独做份工资表应发工资300元,那结转工资分录是如何做?是借:管理费用300 贷:应付职工薪酬-工资300 借:应付职工薪酬-工资300 贷:其他应收款300??
老师,公司以现金形式发工资,我分录是借:库存现金,贷:其他应付款款,然后,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,我可以直接:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,然后公户给法人转款,记其他应付款
老师,公司账上没有钱,工资是法人私卡上微信转给员工,分录可以女借:应付职工薪酬 一工资 贷:其他应付款一法人吗?
老师,公司账上没钱,是法人私卡直接转给员工的,我做账可不可以直接借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款-法人,附收据,还是要先做一步收股东现金借款?
老师,我们是6月开始建账的,4月份的员工工资当时是由个人付了一部分没有入账,建账后,从公账支付剩余部分,那支付未入账的那部分怎么冲账呀
你好,4月份的员工工资当时是由个人付了一部分没有入账,需要补做入账处理 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 支付未入账的那部分,借:其他应付款,贷:银行存款等科目
当时没有计提,现在可以直接:借管理费用,贷其他应付款吗
你好,当时没有计提,需要补做计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 4月份的员工工资当时是由个人付了一部分,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 支付未入账的那部分,借:其他应付款,贷:银行存款等科目