同学你好,应该是借:应付账款,贷:银行存款。

请问老师,我公司是一般纳税人,在加油站充油卡,然后发给员工抵部分工资,后来收到油票公司抵扣了。请问这个分录怎么做。
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
请问老师,我公司从加油站买油卡给客户作为抵消货款,我应该怎么做账
老师,我们公司是一个充值油的平台,所有客户转到我的银行卡里钱,然后我公司再用公户充值油到中石化,我在把油卡分发以上给我转钱的客户,另外中石化站还给我公司送积分、可以用积分换油(积分随机送)。客户充值2800,我给客户3000元加油卡。这个会计分录怎么做呀?请老师指点迷津
你好,老师,我司是修理厂,本应该收客户980元,但是客户买保险要返优惠400给客户,然后这400就不返现金给客户,而是用油卡来抵消现金返点,油卡是我们自己的,请问要怎么做账
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
我可以这样做吗?购买油卡:借:预付账款-油卡 贷:银行存款 抵消客户货款:借:应付账款 贷:预付账款-油卡,这样做可以吗
同学你好,可以这样做的。
如果对方把我的油卡耗用完了,我才能能开专用开票回来做账,那时候我应该怎么做比较好
因为我们公司和加油站签了协议,耗用完的油卡,才能开专用发票
同学你好,开回专用发票以后,理论上,应该再给供应商开具发票,借;其他业务成本,应交税费,贷:其他业务收入,应交税费。
那如果开具发票的话,那业务不相关联了,怎么开,我们主要是做工程类的,只有开工程类的发票。那我不太理解为什么要给供应商开发票
本身他给我们做事,他开票给我们,我们才打款给他们,但是公司考虑到各方面节税因素,才用油卡抵消货款给对方公司
同学你好,不相关联了,可以临时开具这样的发票的,因为本来应该把油卡发票开给供应商的,结果开给了贵方,造成供应商没有办法冲账,所以要把发票再开给供应商的。
我明白你的意思了,就是说那油票本来是给对方公司做账的,结果我们公司以自己的名义开具了,所以对方公司没有发票入账是吧
同学你好,是的,你理解很正确。
如果没有开具的话,对方公司也没有要求的话,我直接入账可不可以,有没有什么税务影响呢
同学你好,也可以的,只是做分录要列入营业外收入了。
那发票回来了,我这样做分录可以吗?借:主营业务成本 应交税费 贷:营业外收入
同学你好,可以这样做分录的。
好的,谢谢老师耐心回答,我明白了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。