同学你好,应该是借:应付账款,贷:银行存款。
请问老师,我公司是一般纳税人,在加油站充油卡,然后发给员工抵部分工资,后来收到油票公司抵扣了。请问这个分录怎么做。
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
请问老师,我公司从加油站买油卡给客户作为抵消货款,我应该怎么做账
老师,我们公司是一个充值油的平台,所有客户转到我的银行卡里钱,然后我公司再用公户充值油到中石化,我在把油卡分发以上给我转钱的客户,另外中石化站还给我公司送积分、可以用积分换油(积分随机送)。客户充值2800,我给客户3000元加油卡。这个会计分录怎么做呀?请老师指点迷津
你好,老师,我司是修理厂,本应该收客户980元,但是客户买保险要返优惠400给客户,然后这400就不返现金给客户,而是用油卡来抵消现金返点,油卡是我们自己的,请问要怎么做账
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
我可以这样做吗?购买油卡:借:预付账款-油卡 贷:银行存款 抵消客户货款:借:应付账款 贷:预付账款-油卡,这样做可以吗
同学你好,可以这样做的。
如果对方把我的油卡耗用完了,我才能能开专用开票回来做账,那时候我应该怎么做比较好
因为我们公司和加油站签了协议,耗用完的油卡,才能开专用发票
同学你好,开回专用发票以后,理论上,应该再给供应商开具发票,借;其他业务成本,应交税费,贷:其他业务收入,应交税费。
那如果开具发票的话,那业务不相关联了,怎么开,我们主要是做工程类的,只有开工程类的发票。那我不太理解为什么要给供应商开发票
本身他给我们做事,他开票给我们,我们才打款给他们,但是公司考虑到各方面节税因素,才用油卡抵消货款给对方公司
同学你好,不相关联了,可以临时开具这样的发票的,因为本来应该把油卡发票开给供应商的,结果开给了贵方,造成供应商没有办法冲账,所以要把发票再开给供应商的。
我明白你的意思了,就是说那油票本来是给对方公司做账的,结果我们公司以自己的名义开具了,所以对方公司没有发票入账是吧
同学你好,是的,你理解很正确。
如果没有开具的话,对方公司也没有要求的话,我直接入账可不可以,有没有什么税务影响呢
同学你好,也可以的,只是做分录要列入营业外收入了。
那发票回来了,我这样做分录可以吗?借:主营业务成本 应交税费 贷:营业外收入
同学你好,可以这样做分录的。
好的,谢谢老师耐心回答,我明白了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。