您好,您入固定资产是用现值?

老师好,我们公司以前内部没有账,是九月刚建的,流水登记进去了,但是实收资本固定资产这些还没做,资产负债表不平,如果登记的话,贷方不知道记什么科目,因为九月没有这笔支出,想问下以前买的固定资产和实收资本这些怎么做账
分期购买的设备,目前还在还款中,登记公司固定资产负债表时,是否登记这个设备, 如果登记的话,是登记设备总金额还是 已经还款的金额
公司之前购买的固定资产是股东垫付的钱,会计报表上登记的是其他应付款,现在直接从公司账户上转一部分账给股东,备注还款,这样是不是没有问题
老师好,这个初次购入增值税税控专用设备的分录,借方的固定资产是登记价税合计金额,然后按规定抵减的增值税应纳税额 借方的减免税款是指 之前登记的拆开,把购买时候的税款登记在这个减免税款中对吗?比如说购买时候价款200,税款60。那第一笔分录就是借:固定资产 260 贷:银行存款260。第二笔:借:应交税费-应交增值税减免 60 贷:管理费用60。是这样吗?那到发生技术维护费的也是同理吗,先合计金额,再把税款写到减免税款里?
中级经济法,在正常经营活动中,正常买受人以合理对价占有已办理抵押登记的抵押物或未办理抵押登记的抵押物的,该买受人善意取得抵押物,我想问,说买卖双方是母子公司的、抵押物是生产设备、目的异常、数量异常、还有一个条件我忘了,有上面条件的不是正常经营活动,我问题是这些条件是同时满足还是满足一个就行
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
不知道呢,我也不懂
您好,您应当按付款现值入固定资产价值
好的 谢谢
您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持