你好; 这个是可以红冲的。重新开票的
我们是一般人新转的小规模纳税人,和其他客户合作的时候,是一般纳税人,现在客户还要求我们开13税率的专票。这个现在小规模 能开出%13税率专票吗?
老师,6月份我小规模销售货物并开了发票,客户现在要求我一部分用一般纳税人公司给他开,小规模冲红了销售发票,重新开给一般纳税人,再由一般纳税人开给客户,7月现在客户又反悔了,要求我们现在全部冲红,用小规模开给他。6月已经做收入也结转成本了,该怎么办?我们老板害怕得罪客户要求我们再重开
老师,去年是个体户,开的普票1000元,税率是1%,今年4月份转一般纳税人,现在客户要求款一直未到账,现在客户要求重开,我们还能冲红吗?
老师,我们有21年开给客户的发票,一直挂账应收,未收到钱,现在催收,客户以之前未收到发票为由,要求我们重新开具,我们现在还能开具吗
去年给客户开具的纸质发票,客户今年说未收到,现在要求我们补开发票,由于去年是小规模开的1% 的发票,现在是一般纳税人6%的税率,这种情况能重开么
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
那账怎么做,跟平时一样吗
你好; 跨年了 要走以前年度损益调整来红冲的。
分录怎么写
你好; 比如借以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税贷应收账款或者银行存款 ; 在开票 :借 银行存款或者应收账款贷以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税 ; 结转余额到利润分配去
金额正常就可以了是吧,不用红字表示了吧
是的。 都是正数金额哈 。
好的,谢谢
没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价