关键是你们有发票的交接的签字记录吗?
请教,我们2019年给客户开了发票,现在客户以未认证为由,要求我们重新开具发票,否则9万元款项不给结,这个该怎么处理呢?谢谢
我们给客户做产品开了模具,然后开模具发票给客户,收款。现在产品做到一定数量了,要返还模具款,客户开了张模具发票给我们,我们把钱付了,现在这张发票要怎么账务处理?
老师,请问我们卖给客户货,供应商货给我们了,还没给我们开发票,我们这个月准备把货给客户,我们在没有收到进项发票之前能不能给客户开具发票
老师,客户21年发的货,一万四千元没有开具发票,我们在2022年做了未开票收入,现在税务查到了,要求我们补开发票,能开吗?
老师,我们有21年开给客户的发票,一直挂账应收,未收到钱,现在催收,客户以之前未收到发票为由,要求我们重新开具,我们现在还能开具吗
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
没有记录
我们有发票存根联,但是这个21年的存根复印件,给到对方,因为隔了两年对方是不是也不能用了
说明你们的发票管理混乱哈。现在没辙了,查一下当时是否已经开具了?已经开具如果是专票,要叫对方写个证明确实没收到发票,你们这边自己红冲掉,然后重新开
发票管理确实不到位,因为是酒店,开具发票多,没有做到每张发票有交接记录,开的是普通发票,那是否也可以让对方写个证明没有收到,然后我们冲红,再重新开具
是的,需要对方写个证明。不然你们红冲了,本来对方收到了,耍赖说你们恶意红冲
嗯嗯,谢谢老师
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OK,谢谢,已评价
谢谢,祝你工作顺利,礼貌用于,勿回