同学 你好,这个取暖费应该是放在福利费下面得。
老师,企业没有食堂,统一给职工发放现金补贴,请问计入福利费核算还是工资里面核算
请问老师,餐厅员工提供的职工食堂吃饭,放到福利费核算需要发票吗。餐厅不可能自己给自己开发票呀?
请问老师,这个职工供暖费是放到与工资核算了吗?应放到220702福利费中核算吧?
请问老师,餐厅有职工食堂,请问这个放到职工福利费核算,这个数怎么计算,按照每人每餐多少钱计算吗。
请问老师,供暖费放倒福利费还是直接并入工资?如果放倒福利费还️14%税前扣除。还️扣个税?那不如直接并到工资里扣个税?
老师,我去公司做会计,都需要老板买啥?
与集体签订的土地租赁合同,需要缴纳印花税吗?为什么
老师,请问母公司出售子公司的股权,但是母公司没有实际对子公司出资,无法确认长投,对母公司申报印花税有影响吗
收到一批商品入库,不需要付钱。赠送的,借记库存商品,贷记什么?
老师,供应商给我们开发票老是有人问需要备注不?到底要不要备注呀
进销存系统和会计系统关联,进销存系统录入的库存是虚拟数字,没有实物库存。借记库存商品,贷记什么,
来个确定性老师,公开招标,专家签到表,没有签到时间那一栏合适嘛
请问下老师在产品的期初数我应该填哪里呀
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/,解析下
请问老师 ,劳保费可以直接放到管理费用-劳保费中核算吧。不用放到福利费里核算
同学, 这个要分部门核算的,如果是管理部门。 当月计提下个月发放的 那就是 借管理费用-劳保费 贷 应付职工薪酬 福利费