你好,可以分开,都是百分之1

老师,我司是贸易公司,销售货物并提供安装服务,只开13%的销售货物发票,那么合同也没说明我司也有负责安装,没问题吧?因为发票是混合从主开具13%货物发票,以销售货物为主。
我公司一般纳税人销售一批货物,货物和安装是分开算的,那我给对方开发票安装费是核到货物一起开还是分开开
我公司是商贸型小规模纳税人 发票现在开具1%的,现有一项业务是有供货和安装的,合同签具时货物价格和安装价格是分开的,那我开发票的话能分开吗,货物开货物的,安装的开安装费,税率都是1%
如果销售货物和安装混合销售,公司未单独核算安装服务。发票开具是不是可以都开成货物,比如货物200,安装10元(合同没有单独列明安装的金额),可不可以开成货物210,税率13。
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
那如果是一般纳税人的商贸公司,这就属于混合销售,安装费要核到货物一起开具发票是吗
这个也是一样的,一般纳税人跟小规模,你们现在开具的也是混合销售 的
我的意思是想问发票上体现安装费的问题,一般纳税人安装费税率低,但这是混合销售只能核到货物里一起开具;小规模税率都是一样的,发票也可以体现安装费
嗯嗯,一般纳税人是这样的,小规模提现出来税率也是一样的