那你就是借银行存款,同时借财务费用贷其他应收款或者应收票据。

我们公司上个月收到了A公司的一张电子承兑汇票,本月贴现,贴现利息由A公司承担,本月贴现我做账的分录是不是 借:银行存款 403903.67 其他应收款-A公司2598.22 贷:应收票据 406501.29 本来2598.22应该做到财务费用,但是由A公司承担后不应该计入财务费用了,我就不知道分录如何做正确了
我司一个客户在云信上融资,款打到我司的云信上,我把我司云信上的钱贴现转到我司的银行账户上,其中的没到期的钱贴现到我司银行账户上的贴现费,怎么做账,做到财务费用手续费上吗?云信开贴现手续费发票。汇算清缴时纳税用不用调整?还是挂到其他应收款上
老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
老师,我们公司是药品零售企业,收款方式是微信支付宝,到账是第二天到对公账户上,那到账的时候分录该怎么写,你看我写的对吗,借银行存款,借财务费用手续费,贷其他货币资金微信
老师你好,我有个问题想请教下,就是公司办了一个银行收款码,公司的人用信用卡扫这个码,然后款会到公司账户上面,但是是扣除过手续费之后到的公司账户,然后我再把这个钱转给他个人(我感觉有点像是信用卡套现),这样的情况我能做往来吗 然后扣除的手续费做财务费用
老师好,出差的补贴还用吗发票吗
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
公司车报废,开票怎么开,是公司开还是到税务局代开
老师,去年的公司,今年要做营业执照申报怎么操作?
老师 你好 请问一下个体工商户或者是合伙企业 如果核的是查账征收 还得做账么?做账的话有好多都是无票收入 这个账到底怎么做?
老师好,想问一下,如何算每年增值税的税负率,是看哪张报表就能算出2025年前3年税负率呀。
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
境外发票,如果抬头开成公司的,要怎么写抬头呢
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款
应收票据?那明细是什么啊?
借:其他货币资金-云信 贷:应收账款-**客户 借:银行存款 财务费用-手续费 贷:其他货币资金-云信
你后面的账务处理,你之前用的其他货币资金就按照你的处理没问题。
这个贴现的手续费,做到财务费用,利息费用里,有发票的话,就不能纳税调整了吧?之前的会计把手续费做到了其他应收款里了
对了,如果说有发票就不用调整了。
得把之前做其他应收款里的贴现费调出来吧?
调整出来,调到财务费。