同学你好!这个的话 借:管理费用-办公费 500 应交税费-应交增值税-进项税额 45 贷 银行存款 545
1月26日,用银行存款支付厂部办公室快递费500元及增值税45元会计分录怎么写
1月6日,厂办公室报销购买路由器费用100元及增值税13元,用现金支付。会计分录
1月6日,用银行存款支付宽带使用费11000元及增值税660元。会计分录怎么写?
1月22日,厂办报销汽车加油费1300元及增值税169元,用支票支付。 会计分录怎么写?
1月22日,厂办报销汽车加油费1300元及增值税169元,用支票支付。 会计分录怎么写?
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
1月26日,车间主任张林出差,报销差旅费1058.90元及增值税43.10元,付现金。 [注:“应交税费”写明细科目]会计分录怎么写
借:管理费用-差旅费 1058.90 应交税费-应交增值税-进项税额 43.10 贷 银行存款 1058.90%2B43.10
1月26日,分配保险费10800元,其中,车间应该负担6800元,厂部应该负担4000元。(保险费去年已经预付过。)会计分录怎么写
借 制造费用 保险费 6800 管理费用 保险费 4000 贷 预付账款
1月30日,分配春节职工福利36500元,其中,生产婴儿车工人7500元,生产儿童多功能车工人10000元,车间管理人员1000元,管理部门人员13000元,专设销售机构人员5000元.会计分录怎么写?
同学 借 生产成本- 生产婴儿车7500 生产成本- 儿童多功能车10000 制造费用 1000 管理费用 13000 销售费用 5000 贷 应付职工薪酬
1月26日,从银行提现金1000元备用。会计分录怎么写
借 库存现金 1000 贷 银行存款 1000