按照正常已申报并开票
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
今天11.5,我还没有申报10月份的税。那么我11月5日份开的销项发票,是11月申报还是12月份申报?
我们是做电商的,一般不开发票,这个月有两个商家开具了11月的发票,但是11月份我已经申报了未开票收入,这个月也有无票收入,那怎么做账呢?申报的报表怎么填写呢
老师,我10月份销售的货物没有开票,我做收入了,11月份客户要求开票,那我10月申报已经申报未开票收入,11月份我开了发票,我怎么报税申报呢
老师,我10月份收入1000元,未开票收入,到11月份客户需要我开发票,我11月份开发票,我能不能把11月份开的发票贴到10月份凭证里
那申报表的本年累计不就不对了吗
你申报11月份的收入的时候,按照剩余金额去申报啊
如果我11月开票金额大于我本月未开票收入我咋申报呢
你不是10月份申报了一个未开票收入吗,11月开了一个全额发票,然后申报了剩下的收入,这个有问题吗