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供应商多开发票1000元不要了,账上如何处理?

2021-11-17 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 14:11

您的意思说,少付了供应商1000元,是吗

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快账用户3888 追问 2021-11-17 14:44

嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2021-11-17 15:05

进入营业外收支平衡

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您的意思说,少付了供应商1000元,是吗
2021-11-17
您好 按照实际支付的1000入账就好了
2021-06-19
那就按实际金额入账。
2022-06-06
同学您好,按实际付款进行核算就可以了,多的不需入账
2022-10-06
你好,供应商多开了2000元发票,需要把发票退回供应商,那正确的金额开具发票入账 
2022-01-07
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