您的意思说,少付了供应商1000元,是吗
供应商无法开票,账上做了材料暂估入账,请问税务上这个需要如何处理?
供应商多开发票1000元不要了,账上如何处理?
供应商多开发票如何处理?
给 供应商 付了 材料款69300元,但是供应商给的专票开了69300.2元,请问多开了2毛钱 如何处理 ? 例如大企业一般如何处理多开的几毛钱? 是要退回重开,还是 无需 退回重开,会计做账务处理即可 ?
老师,请帮忙看下,这个怎么填写?为什么我填写好人数,后面工资那栏无法填写
老师haoq我想请问一下 课上周老师说:与生产经营无关的广告性质的支出可以按照广宣费来进行扣除。 我们学到税前扣除的三大原则之一就是相关性,那上面写的“与生产经营无关”那不就是不符合“相关性”原则,好,那我的问题是:那为什么能扣除?
老师您好,公司厂房出租要交哪些税,税率分别是多少?小规模纳税人,谢谢老师
税局通知企业财务会计制度未备案,应该怎么整改呢
加计抵减退的增值税含附加税吗,应该不含吗
暂估入账,汇算清缴之前冲回来可以吗
老师,我想问一下!就是我以储备金的形式在公司拿钱出来,开不了那么多票,对不上这数,如何处理
老师,问一下,公司注销的话资本公积怎么处理
老师,我公司通过二维码预收的肥料款项,金额没人基本是,20000元左右,认识有20人左右 金额是51万,货物都已发出,那这个合同签订一份合同,该怎么备注签订
老师啊,一般我们商业贷款,人家银行要近2年年报和近一个月月报,这个年报是资产负债表和利润表的年报吗?还是包含企业所得税年报的?
嗯嗯,是的
进入营业外收支平衡