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物业公司,做 6 月账时,预收了第三季度 7—9 月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入 6 月的预收账款?另外,开票的这部分销项税是计税在 6 月交税,还是在 7-9 月,因为已在 6 月开票,会计分录

2021-11-17 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-17 17:20

同学你好 6月开了发票就要做收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户8022 追问 2021-11-17 17:23

拜托,那是6月预收7-9月的物业费,咋是6月就要确定收入?不是按全责发生制吗

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齐红老师 解答 2021-11-17 17:49

同学你好 因为你六月开了发票

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同学你好 6月开了发票就要做收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-11-17
你好,先做预收处理,在分月确认收入
2021-11-17
同学你好 开的这些发票都是之前的未开票收入吗 那按照开票的金额红冲未开票收入 然后再按照开的发票做收入
2022-08-24
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你好不是,借银行,贷预收 应交增值税,按月做,借预收 贷主营业务收入
2021-06-08
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