同学你好 6月开了发票就要做收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项
我公司为一般纳税人,以维修为主要营业收入,情况是这样的,我单位维修完后,有的已经开发票,有的没有,我是做内帐的,领导要求将没开票的也挂在帐上,所以将主营业务收入分为已开和未来两类,例如,6月已经将已开和未开挂上账,为了避免虚增收入,6月未开票的在7月开出,我在做7月的报表时将6月的未开的做了红字冲减,这样就影响了7月的主营收入?,我用的是金蝶软件,那本年的主营业务收入会不会有影响?
老师好!小规模物业公司,预收客户半年度物业费,预收了6万,已经开票收款,税率按照现在1%,实际当月发生物业费1万,分录借:银行存款6万 贷:主营业务收入9405.94 贷:应交增值税594.06 贷:预收账款5万,分录这样做对吗?
老师你好,我5月的收入,6月收到账单开的发票。那做账的时候,是在5月所属期做 贷:主营业务收入 不贷销项税额,6月再单独做贷:销项税额,还是6月再做收入+销项税额呀? 有点晕,请问如何做分录,才能反应业务
物业公司,做 6 月账时,预收了第三季度 7—9 月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入 6 月的预收账款?另外,开票的这部分销项税是计税在 6 月交税,还是在 7-9 月,因为已在 6 月开票,会计分录
物业公司,做 6 月账时,预收了第三季度 7—9 月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入 6 月的预收账款?会计分录
请教老师:去年九月签了网络推广合同,期限一年。当时由于没有考虑会有余额产生,所以选用预付账款科目。现在估计一年到期会有余额,平台给予3个月延迟使用时效。我的问题是从本月起,我可否改用长期待摊费用科目作会计核算?谢谢
老师 我们有个客户发票还没开给他 他们公司就注销了怎么处理
当月工资不发放,用于休产假时扣个人承担的保险,怎么做账
老师,我们租了一台叉车,有2000的押金,现在不租了,要把押金用来抵租金,我这里需要些什么做为附件
老师这个分录数据具体怎么填?定金1000尾款9000
专票开了两行,其中一行是福利性质的,剩余一行税额能抵扣吗
自然人独资企业,创办的艺术培训学校,日常的水费,电费,书本费记成本还是管理费用?
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
拜托,那是6月预收7-9月的物业费,咋是6月就要确定收入?不是按全责发生制吗
同学你好 因为你六月开了发票