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申报个税,,正常申报工资薪金所得,实际不支付工资,账面应付职工薪酬怎么处理!

2021-11-17 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 21:16

就按个税上的金额写上去就行了。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:17

申报个税薪金,实际上不发工资。

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:18

没关系,就按个税上的总金额来做就行了。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:24

没明白!比如实发工资6000,这个会计分录借管理费用6000,贷应付职工薪酬6000?

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:26

你要按照你申报的个税来做工资呀,这个就是计入成本费用的,可以税前抵扣呀。 计提:借管理费用6000,贷应付职工薪酬6000 发放:借:贷应付职工薪酬6000           贷:银行存款/现金

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:27

老师,实际不发放工资。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:28

应付职工薪酬6000元怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:32

一般企业这样做都是为了少交税,通过现金付了呀。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:36

借应付职工薪酬,贷现金。账上现金就是负数了啊?实际是不支付,不增不减。老师应该怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:39

可以计入其他应付款-法人,以后账上有钱了再还给法人。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:41

老师,实际上工资不用发。这钱不支付给任何人,不涉及还!

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:48

我知道,那以后账上会有钱吧,你就把这笔钱通过借:其他应付款法人 贷:银行存钱,把工资的钱转到法人卡上就行了。

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:51

相当于这个账就是这样做,公账上没钱,先通过其他应付款法人这个科目做账,等以后公账上有钱了,再通过银行存款把这应付款还了。就是我做的那个分录。

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:53

然后这个账就平了,说白点,公司没钱,所有开支都通过法人替付,等公账上有钱了,你账上做了替付法人的,就通过银行存款来还掉。

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:56

你不要纠结实际发工资这个事,因为这个是对外的账,就要这样做。很多小公司都是这样做的,目的就是少交税。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 21:57

老师,我的意思是公账上有钱,不需要法人替付,也不涉及还。实际就没工资产生,只是代人申报个税,做了申报工资,我表达的是不是不清楚

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齐红老师 解答 2021-11-17 21:59

反正你只需要明白,公账上没钱,全由法人替付,等公司有钱了,再还给法人就行,你就直接计入其他应付款-法人。等公账上有钱了,再把其他应付款冲掉。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:05

我明白你的意思,假如你这个月报了5000,你不通过银行 借:应付工资5000 贷:其他应付款-法人5000 借:其他应付款-法人5000 贷:银行存款5000 就算你没真实业务,就要这样操作。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 22:05

老师好,我想问的是,根本就不要法人替付,也不用付还法人。只是账上挂的应付职工薪酬怎么平账。实际上工资我不支付,

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:06

以后法人从公账总要转钱吧,到时就冲掉了就行了。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:09

我明白你的意思,假如你这个月报了5000,你不通过银行 借:应付工资5000 贷:其他应付款-法人5000 以后法人从公账上转钱,你就把这笔冲掉分录就是 借:其他应付款-法人5000 贷:银行存款5000 这样账就平了。你没真实业务,就要这样做账。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:21

新开的小公司,申报了个税不需要支付的,都是这样来平账的。

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快账用户2506 追问 2021-11-17 22:24

老师好,这是不是要虚拟一笔现金收入啊?借现金,贷其他应付法人。借应付工资,贷现金。后期一些费用支出,可以从公户冲掉,是这样吗?可以是股东吗?

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:29

是一笔支出,不是收入,不需要 借:现金 贷:其他应付款, 你到时有费用冲账直接做下面这笔就行 借:其他应付款-法人 贷:银行存款,你写了股东就还给股东,但一般是法人。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:33

反正你这样把账平了就行,不要想着是虚拟的,这个是对外的账,只有这样才能平账,才合理。要不然你这账没法平呀,对不?

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快账用户2506 追问 2021-11-17 22:37

困扰的是内账怎么做,内账工资不是也要体现吗?刚到新成立公司,会计新手,一些特殊的不太清楚怎么做啦?

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:40

内账又没关系,给你老板看的,按实际做就行了,申报个税是对外的,肯定有区别的。只要通过公账的税务局都能查到,所以数据要真实,要合理避税。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:40

你不要想太多,做一段时间就会了。

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齐红老师 解答 2021-11-17 22:41

我们都是从这样过来的

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就按个税上的金额写上去就行了。
2021-11-17
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
同学, 职工薪酬工资账载金额是应付职工薪酬贷方金额, 实际发生额是应付职工薪酬借方发生额。 税收金额如果没有扣除现额等于实际发生额。 如果有限额要做判断,比如福利费的税收限额是工资薪金的14% 
2021-04-12
您好,对的,这个分录,是没错的
2024-01-25
如果你的工资当月计提,下月肻定是发了,你就直接按贷方填写
2022-05-18
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