同学你好,把差额记入实收资本,或者其他应付款-老板,或者利润分配,来平衡就行了。
公司经营几年了,之前没有会计做账的,现在公司需要建立账套输入期初账务数据, 现在老板给数据有库存、应收、应付、库存现金,可是这样的数据是不平衡的,现在应该怎么调整呢
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
公司中途在金蝶建内账,现有的数据只有库存商品金额,应收账款,应付账款这三个金额,在启用账套时我应该怎么平衡这个借贷关系?
餐饮公司公司中途建帐,期初录了银行,库存现金,应付账款,原材料,库存商品,预收账款,现在科目余额表不平,做的是内账,怎么弄平
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的