你好,红冲就可以的,也就是开红字发票。
老师,上月底开普票,还未做账,本月初冲红开专票,如何做账务处理?
请问跨月退回的发票需要红冲,这张退回的发票怎么处理?是单独保留备查还是入帐本?
老师,单位给别的单位开的普通发票,现在退回来了,已跨月,这样的是红冲吗?怎么操作?如何做账?
老师,跨月的普票退回如何处理,红冲还是怎么样做呢
老师,退回的跨月发票需要做红冲,并做红冲分录,那么退回的跨月收据呢?要怎么处理?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?