委托加工代收代缴消费税计税依据按照以下顺序计算: (1)先参照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税; (2)没有受托方同类消费品销售价格的,按照组价计税。 从价部分不是用组价,而是用受托方(甲企业)的同类消费品售价。

老师,计算分析题的第三问应交所得税答案是不是错了?如果正确的话为什么综合题的第三小问计算当期应交所得税不考虑递延的影响?
老师,请问19年的暂估入库凭证科目和金额都错了,我现在可以反结账改成正确的吗?如果改了是不是税务上财务报表也要做更正申报?
请问老师,如果库存10瓶酒,手里没冲暂估的票是12瓶(不考虑税,不考虑计算错误的话),也是正常的对吧?
请教一下老师,我这一题哪里错了?借记应交税费,应交增值税进项税额科目7.02万,不应该是正确的吗?
老师请问我的税额计算正确吗,如果不对的话错在哪里了,应该怎么改正?
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问阿里云服务器费用计入什么科目
冬季取暖费计入什么科目?
老师导软件的时候期初余额和资产负债表的期初余额不平怎么调呢
老师好,25年3季度的增值税报表可以修改吗?增值税报表修改后会涉及到其他报表的修改吗?
主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
老师,印花税需要计提吗?分录怎么写