咨询
Q

我公司是一般纳税人的建安业公司,去年是核定征收,今年成了查账征收。问:今年在计算进项抵扣时,不用考虑去年开出的销项吧?即:销项税额-进项税额,这里的销项不用包括去年核定征收下开出的吧?补充条件,目前项目还没有结束,增值税一直都是给甲方开完9%销项票后,就立马全额预缴2%的增值税。

2021-11-18 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 22:52

你好,你现在就按照现在开的开票计算税金,跟过去没关系

头像
快账用户2929 追问 2021-11-18 22:55

我也是这么认为的,可有同事跟我争辩,说去年的销项也要算进来,我在考虑,如果真跟同事说的那样,那进项抵扣的成本票还不够了。

头像
快账用户2929 追问 2021-11-18 23:01

另外,追问一下,我公司是工程一级分包,我包过来以后,还要继续往下分包,在计算预交增值税时,为什么完全没有按照公司中提到的扣除分包款呢?而是直接用开给甲方的销项发票÷1.09×0.02,来计算预缴增值税税金,有点不理解

头像
齐红老师 解答 2021-11-19 07:25

你好,本身你们不应该再分包了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你现在就按照现在开的开票计算税金,跟过去没关系
2021-11-18
同学你好 对的 2.计入主营业务成本就行了 暂估成本 借成本 贷应付账款-暂估
2021-08-04
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-12-13
你好,你把你当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额
2022-02-22
同学你好 是的,建筑业开出去就是9%的 没事,只要是实际业务就没事的
2020-12-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×