可以的,可以这么做。
老师请问,我前面预收账款,借:银行存款,贷:预收账款,现在开票了,是,借:预收账款,贷:应收账款吗,那:主营业务收入,应交增值税—销账税怎么记
老师,公司预收款客户不要了,之前是借银行存款贷,应收账款,现在可以借应收账款,贷营业外收入吗
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借:银行存款 贷:预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
出具账单给客户,收款之后分录 是先 借应收账款贷主营业务收入, 之后再借银行存款 贷应收账款吗这样对吗
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
老师一般纳税人,客户买了1000的货加百分之15税点,我要收他1150那在公户里面就收1150吗,然后怎么办
收到供应商退回的货款怎么做账
出口合同要交印花税吗
老师,请问8月份社保已经交了,但是今天新增了2名员工,新上了社保,电子税务局那边今天已经确认,这2名人员社保9月份再扣减,会不会扣缴滞纳金呢?
我公司是一般纳税人,公司名下固定资产车辆买车时已抵扣进项税,现在要出售需要开13%的专票是吗
我来请安啦 姐 我这边核算成本,新厂子按品种法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采买蔬菜的成本还有食堂燃气、厨师、服务人员的工资社保等费用都汇总,然后按全厂人员人数算分配率,再按工人和车间管理人员等各个部门的人算食堂费用? 食堂费用车间放制造费,管理就是福利费,这样对么?
请问,问个人借的款没钱还,可以做无票收入借现金贷收入吗
核算成本,新厂子按品种法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采买蔬菜的成本还有食堂燃气、厨师、服务人员的工资社保等费用都汇总,然后按全厂人员人数算分配率,再按工人和车间管理人员等各个部门的人算食堂费用? 食堂费用车间放制造费,管理就是福利费,这样对么?
营业外收入的下级什么 好,不属于坏账
你好,二级科目可以写其他。