你好 ; 可以补做账的 ; 意思是你公司要付款的 钱 股东帮你付款了。 现在需要还款给股东是吗

甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
去年一笔差旅费现金支付,会计错记成银行支付,请问今年怎么做调整分录,可以给我写正确的分录吗?原分录是 借 管理费用 贷 银行存款
请问,老板垫付给产权交易所的股权转让手续费,分录怎么写?贷其他应付款-老板 借方是什么?算管理费用还是成本?应该是购买未上市公司股东手上一部分的股权。当时募集户没钱,老板垫付的钱。我现在只做创业投资基金合伙企业(有限合伙)的账。
老师我想问。去年代账费用是其中一个股东垫付给我的。没有做账。现在又用银行还给他当时垫付的钱。当时垫付现在可以做会计分录吗?分录怎么写?现在银行还给他又怎么做会计分录?会计分录是什么?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
不是这个意思。我是代账公司。去年公司成立时。那个单位其中一个股东垫付我一年代理记账费用。是他个人垫付的。当时没有做账?现在补做怎么做会计分录?现在公账又把银行钱还给他了怎么做会计分录又?
你好 ; 股东 给你垫付 ; 那实际不是你公司产生的吗? 你的一年代理记账费用 不是你代理记账公司吗 ?
是的。垫付做分录怎么做?现在银行公账又还给他怎么做会计分录
你好 比如 借管理费用-代理费 贷其他应付款-某股东 ; 现在还 :借其他应付款- 某股东贷银行存款