同学您好吗,您库存商品有没有分具体的仓库明细
商贸流通企业,有好几个仓库的,互相之间调拨要不要做分录?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
老师,你好!请问出口贸易公司,一个完整的订单流程里,财务在哪几个点要登记做账呢?业务谈好订单,跟单拟订购销合同发给供应商(这里订单是要一式两份,财务审核盖章后留一份做留底,然后另外一份给老板签字后发给供应商吗?),供应商收到订单(一般月结或者现结,是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单,财务审核盖章,老板签字后财务付款,通知跟单,由跟单通知供应商呢?)安排做货发货到公司入仓库(仓库签收送货单,并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份?),质检没问题后安排发货(填写送货单,每天提供给财务)走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生,这些又是什么时候,怎么做账呢?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
零售高档手表交消费税吗
劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
@apple老师,其他老师别接 又有个问题,就是我申报4月份的增值税的时候,发现有一张发票我勾选了,但是账上并没有收到这张发票,实际人家已经开票,只不过采购没拿给我,确认了等5月份给我入账,由于4月份的营收太大了,这张发票有8万多块钱的税额,所以我要先抵了,导致我账上没入借:应交税费-增值税-待认证,但是我勾选抵扣了就做借:应交税费-增值税-进项税额,贷:应交税费-增值税-待认证,导致了待认证期末余额在贷方了,这个暂时性差异有没有问题
老板想让我统计一下某个公司有多少未开票支出 这个公司有公账,也有支付宝。 支付宝常往公账里面转钱,但是公账里边不会给支付宝转钱。 那么这个公司的未开票支出是否要包括支付宝的一些支出呢(指的是用支付宝买东西。。。)
老师您好,企业所得税汇算清缴时,有部分费用无法取得发票,需纳税调增,请问是只调表不调账,还是又调表又调账呢
老师,应收款公司法人去世了,应付款公司把这笔钱可以怎么付出去
老师,出库单上的单价是进价还是卖价
老师,请问合并报表1月1日资产负债表抵消分录未分配利润不用调整,只填资本公积?然而1月31日合并资产负债表分录,要调整未分配利润?盈余公积?
老师,小规模增值税减免,怎么做分录
12月份暂估费用20万,汇算来不了票,请问什么时候冲暂估,需要在汇算清缴前冲掉吗,需要调增吗
分了,但是分仓库了感觉很乱,库存商品和进销存的数据对不上
您分了的话,那就需要做的
怎么做呢?
是的,分了那就需要一个一个核对的
不分仓库是不是还好些,明细有进销存,就只做购销单,不管调拨,核对总库存就可以
您好,是的,是这样的