同学您好吗,您库存商品有没有分具体的仓库明细
商贸流通企业,有好几个仓库的,互相之间调拨要不要做分录?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
老师,你好!请问出口贸易公司,一个完整的订单流程里,财务在哪几个点要登记做账呢?业务谈好订单,跟单拟订购销合同发给供应商(这里订单是要一式两份,财务审核盖章后留一份做留底,然后另外一份给老板签字后发给供应商吗?),供应商收到订单(一般月结或者现结,是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单,财务审核盖章,老板签字后财务付款,通知跟单,由跟单通知供应商呢?)安排做货发货到公司入仓库(仓库签收送货单,并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份?),质检没问题后安排发货(填写送货单,每天提供给财务)走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生,这些又是什么时候,怎么做账呢?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师,你好,请问有工厂制造业的一整套做账流程及分录吗
增值税出口退税款需要缴纳企业所得税吗?
老师为什么加油开的是百分之13普票,百分之13税率为什么不是专票
老师,实际利润=实际收入-实际成本,实际收入和实际成本以银行流水实际收到和支出的来核算,还用不用加上应收和应付的
首次登录自然人电子税务局扣缴端,那个实名登录是用法定代表人还是办税人员的,如果是纳税申报密码登录又是哪个呀
老师,外贸企业,请问有一批产品对公付了货款,但是最终没有报关出口。供应商也没有开具发票。也没能退税。含税改了未税,但是供应商一直没有过账改对私付款。 这种情况要怎么处理,目前账上一直挂了预付款。
老师好!有个朋友公司挂靠在我们公司,没有实地办公,房租水电那些都没有,他有出口国外的订单,想退税的话应该怎么操作
老师,公户付出去的每一笔还需要写付款申请单签字吗
由郭老师回答我的问题
老师,其他应收款-个人公积金,借方余额是负数,这是咋回事?
分了,但是分仓库了感觉很乱,库存商品和进销存的数据对不上
您分了的话,那就需要做的
怎么做呢?
是的,分了那就需要一个一个核对的
不分仓库是不是还好些,明细有进销存,就只做购销单,不管调拨,核对总库存就可以
您好,是的,是这样的