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公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?

2021-07-08 02:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 05:17

你好先做应付账款贷银行存款

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快账用户9366 追问 2021-07-08 16:10

做了这个以后呢?

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:37

收到发票计入长期待摊费用

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相关问题讨论
你好先做应付账款贷银行存款
2021-07-08
你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用
2021-07-12
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
您好,补上就可以少做补上,你之前是不是做无形资产还是长期待摊费用?补上借无形资产 11万—7万,贷其他应付款,付款做借其他应付款 3万贷银行,之前少摊销,借管理费用,贷累计摊销
2021-07-07
你好,长期待摊费用的摊销额,是按总的金额摊销,而不是按收到发票的金额(因为可能还有 没有收到发票的)
2023-06-30
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