学员你好,你要弄清楚这个费用未来有没有补偿,还是这个项目资产归你
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
年度汇算清缴的时候,应付职工薪酬调整表A105050中,填写工资福利费这些项目的时候。属于在建工程的人员工资和福利费填不填在,账载金额,实际金额和税收金额中?我看有的说不能填入税收金额进行税前扣除,我们公司在建工程的人员工资很大,也都按时发放缴纳个税,如果不能税前扣除需要调增这部分很大。我们企业应付职工薪酬对应的三个科目是主营业务成本,管理费用,在建工程。我们属于服务类企业,但是有在建工程比较特殊。我们计入在建工程的人员工资是总公司建设的快竣工的时候我们派人进去服务,我们属于分公司。将来我们的在建工程结转给总公司。
老师,那如果这个项目属于社会投入项目,项目前期费用是我们出(比如可研、环评、稳评等),项目设计、建设、运营等由中标社会资本方出资。那我们付这个前期费用怎么入帐呢?这种情况也属于我们的在建工程吗?
老师,请问一项在建工程项目,前期费用是我们单位出,但是这个完工了不归我们管也不属于我们得项目,我们只是付这个项目的前期费用(环评、稳评、评估费等),这种性质要怎么入帐哦?入管理费用吗?
我公司量一人有限责任公司,主营光伏发电,目前投资学校建设光伏发电项目,资金不足,公司股东找了其他几个人把款项打入公司基本户。请问:1、钱已经是不能退回去了,这种情况要怎么规避风险?收到的这种项目投资要计入什么科目方便银行贷款?可以由法人和投资人写一个协议,按投资额后期分配收益吗2、像这种企业,由公司出资去投入建设,发生的费用是先计入在建工程,后期工程完工计入固定资产对吗?
就是我们可以给对方无偿使用几十年的期限,期限过了资产还是属于我们的
那相当于还是你的资产,租金抵建设成本了
那怎么转顾呢?我们只付了前期费用
同时增加在建工程和预收账款