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Q

请问我们与同一家客户有购销往来,账上有应收该公司50万,应付100万,现在货款抵消之后,应付对方50万,请问账上该如何销?

2021-11-20 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 08:41

您好 借:应收账款50 贷:应收账款 50

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快账用户7614 追问 2021-11-20 08:45

借应收,贷应收?

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齐红老师 解答 2021-11-20 08:47

抱歉 我打错字 了 实在对不起 借:应付账款50 贷:应收账款 50

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快账用户7614 追问 2021-11-20 08:48

可以这样直接抵消吗?摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2021-11-20 08:52

是的 摘要可以合并同一家单位往来科目

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您好 借:应收账款50 贷:应收账款 50
2021-11-20
借应付账款20 银行存款30 贷其他应收款50
2021-08-05
你好,应付和应收账款互相冲抵就可以了
2022-05-23
您好,相抵后是我们收钱,收款方开票,付款方收票,那这是我们开票的
2025-02-26
你好!按销售货物120开票(20属于价外费用) 因为属于赊销,收款时开票,即可。
2022-05-05
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