您好,谁占用资金了?
你好,我想请教一下,就是我们公司有遇到一个问题。他们股东呢,对于他们那个,因为分红。有的股东多,有的股东少拿了,然后我们就聘请了外面的那个会计所的来进来审计。那我们审计出来,因为公司吗?走账会比较混乱。它有一些都是从那个大股东的账户上分红啊,或者说工程款,这些都是从大股东的账户上走出去。走出去,到其他股东,或者说其他公司的。那项审计这一块呢,就认为说。他们一直说强调审计的什么主体原则,独立性原则。就没有把我们这一块儿审计进去,他认为说这一块的费用,不应该记录到公司的账目中。然后他实际出来,就导致说我们利润很高,那像这种是怎么样的呢?
老师,早上好,请问如果我们本月盈利了多少账户没有钱分红,就不分,那一直到年底了,利润越来越多,账户资金被其他占用,不够分红给股东怎么办呢
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
@莫老师,上次问的现金的问题,就是我们办的现金卡,公账转的现金卡,平时报销走的现金,比如报销金额1000现金账户减少1000,实际只有500的票,账上贷现金500,这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额,外账现金越来越多,这个现金账户怎么调账?第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样,他为了不交个税,差额部分做的借现金,贷银行,导致现金越来越多。
老师,我们公司跟另外一个公司签了协议,协议内容是我们出土地他们付钱,不过我们的土地有收益的,账是在我们这边设立银行一般户独立核算。有收益按约定分红,我搞不懂是他们出钱投进来这个钱我要挂什么科目。分红又用哪个科目,主要不是我们工商上的股东我用不了实收资本,分红也用不了利润分配呀?我们有类似这样合作的两个协议,每个都开了对应银行独立核算。他们不是工商上的股东呀,是内部签协议一起做的一个项目,如果投进来做了其他应付款,那如果产生收益用哪个科目,用投资收益吗?是我们这边做账然后分红给对方的这样也不对吧
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
老师,就是每个月都有盈利,然后账户的流动资金不够用于分红,然后到年底了,盈利就累计更多,账户还是不够分,那这种有没有什么解决方案呢?
比如每个月都盈利10万,一年就是盈利120万,有2个股东,也就是每个人每个月要分5万,就是每个股东一年可以分红60万,但是每个月都现金流都不够分每个人5万,就一直不分,到年底了,肯定多多少少都要分,但是现在账户只有80万,不够分120万,没有应收账款,其他资金都在库存商品这里压着,那这个时候怎么办?
您好,那就有多少钱分多少钱
那比如有多少分多少,那剩下的为分的要怎么做账呢?做到什么科目去
您好,剩下的不分不做账