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你好,老师,本月支付我司员工负责销售产品后安装人员的安装费共11600元,他不开票,不过他给我一些发票,过路费、油费、叉车加油费、员工伙食等发票共11600元,我可以做为支付他费用的凭证吗?

2021-11-20 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 14:26

你好,这个发票不属于公司的真实业务,不可以这样处理

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快账用户3152 追问 2021-11-20 14:27

你好,老师,也不可以拿来冲他的账,是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-20 14:32

是的,这个发票不属于公司的真实业务

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快账用户3152 追问 2021-11-20 14:50

好的,老师

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齐红老师 解答 2021-11-20 14:51

不用客气,祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好,这个发票不属于公司的真实业务,不可以这样处理
2021-11-20
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
6借在建工程13000 贷银行存款6000 原材料7000 7借固定资产123000 贷在建工程123000 8借生产成本-A产品190000 -B产品200000 制造费用35000 贷原材料425000 9借库存现金20000 贷银行存款20000 10借库存商品410000 贷生产成本410000 11借生产成本-A产品500000 -B产品250000 制造费用180000 管理费用120000 贷应付职工薪酬900000 12借应收账款587600 贷主营业务收入520000 应交税费应交增值税销项税67600 13借主营业务成本10000 贷库存商品10000 14借应收票据587600 贷应收账款587600 15借其他应收款3000 贷库存现金3000 16借管理费用3600 贷库存现金600 其他应收款3000
2022-12-22
你好请把题目完整发过来看看
2020-12-07
同学 你好 题目计算中。
2022-09-28
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