你好,是什么情况,只需要付人家税款呢?
老师,这是一张专票,我们买了金税盘,别人家给我们开的,这个怎么做会计分录?我们是小规模纳税人。
老师 别人给我们代开了一张2000块钱的发票 这个需要缴纳税款嘛
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
老师 别人给我们开了一张票 我们只需要付人家税款 这个怎么记账
老师,我们公司买了一种原材料,对方也没有给我们开票,现在不需要给人家付款了,我这个要怎么处理
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
没有实际业务 只是开个票
你好,没有实际业务,不应当虚开发票入账啊。 是针对这个发票,做外账,还是内账的处理?
内账 应该怎么做
你好,,没有实际业务,虚开进项发票,内账的处理是 借:营业外支出,贷:银行 存款
老师 内账里面做不做进项税呢
你好,虚开的进项发票,内账不做进项税额处理的
其他有实际业务发生的 内账里面需要做税吗
你好,内账购进与销售都是按含税金额入账,不需要单独体现进项税额、销项税额的。
不体现税的话 收入是不是不对呢
你好,如果站在外账的角度来说,内账的收入按含税入账是不对的,但是内账的特点就是这样的
老师 内账里固定资产可以一次性计提完吗
你好,内账的固定资产,可以一次性计提折旧
那利润是不是不准了呢
你好,是可以一次性计提折旧,没有规定必须是这样处理。 如果你想利润尽量准确,你可以按直线法计提折旧