您好 请问您发票上的货物是生产耗用的吗

老师你好,我是小规模公司,我收到了一个进项发票,那这个分录属于是原材料吗?那这个用金蝶分录怎么写?
老师你好,我是一般纳税人,我收到了一个进项发票,嗯,然后呢,嗯费用也支付了,那我这个分录怎么弄?
老师你好,我开发票名称.劳务收入加工铝材是专票来的加工,我是小规模,那这个在金蝶分录怎么做?
老师你好,我是一般纳税人,收到一张加油的发票,但是写的是不征税,那这个金蝶的分录怎么写?发票回来了钱也付了
老师 我是小规模公司,这个月开了一份专用发票 请问这个分录怎么写呢 税金怎么写分录呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师你好,这个是因为我要加工。生产用的
那计入原材料科目 请问款项支付了吗
对方给票我,我就已经支付给对方了
这笔账走的是银行
借:原材料 贷:银行存款
那他要不要接转成本呢?
借:生产成本 贷:原材料
老师我不明白为什么他要做两个分录呢?
一个是购入原材料的分录 一个是生产领用原材料的分录
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!