20、借:生成成本-A产品8000 管理费用 600 制造费用 900 贷:原材料-甲材料 9500
老师好,麻烦帮我写一下会计分录,题目里的实训组号为11,题目里的实训组号为11,题目里的实训组号为11,写的时候麻烦按日期和题号写哦,写出摘要和二级科目。谢谢,麻烦了。
老师你好,这个其他债权投资的出售科目麻烦帮我看下合并一起写是这样吗?
亲爱滴老师上午好。麻烦帮我写一下这写分录。歇歇您
亲爱滴老师周末好,麻烦帮我写一下这写会计科目。歇歇您
亲爱滴老师上午好。麻烦帮我写一下这全部分录。歇歇您
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
请问公司是个体工商户定期定额的,本月有开专票,明天就是税务申报的最后日期,请问这边需要申报嘛,之前咨询说10月份系统自行申报,请问老师到底是怎么个申报方式
老师你好,微信支付宝直接到公账上的是扣过每次手续费都,那手续费这个是我需要算在销售费用里?还是算在财务费用里,还是不算,这个提现收入这个有对方70多的点,改如何处理呢?
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师。购进一台普通汽车124500元,那需要折旧多少年,月折旧怎么计算?
请问什么叫土建分包合同
老师,老板把工资转到员工家属的卡上,我让他家属又退回去了,都是在当月,我怎么做会计分录?
在我们公司里面有一个员工的社会保险,个人部分也由公司承担,这样合法吗?公司承担个人部分,应该如何入账呢?
公司买的工艺品怎么入账?
老师。请问一下有个员工的工资7月没申报。能不能在8月一起申报哦?还有社保9月去增员缴纳7-9月的社保,那个税个人部分能直接填7-8月的不?然后9月份的下个月再填写。
老师是全部哦
21、借:生成成本-直接人工-甲产品20000 制造费用 15000 管理费用 3000 贷:应付职工薪酬-工资38000
嗯,现在只能一个个发给你
22、借:管理费用-福利费 5320 贷:应付职工薪酬-福利费5320
23、借:生成成本-制造费用转入-A产品5000 生成成本-制造费用转入-B产品1000 贷:制造费用6000
24、借:库存商品-甲产品9000 库存商品-乙产品5000 贷:生成成本-甲产品9000 生成成本-乙产品5000
24、借:银行存款5850 贷:主营业务收入-甲产品5000 应交税费-应交增值税销项税850 25、借:应收账款5850 贷:主营业务收入-甲产品5000 应交税费-应交增值税销项税850
25、借:银行存款5850 贷:主营业务收入-甲产品5000 应交税费-应交增值税销项税850 26、借:应收账款5850 贷:主营业务收入-甲产品5000 应交税费-应交增值税销项税850
27、借:销售费用-广告费2000 贷:银行存款2000
28题是货款还是贷款?打错字了吗
是错字了
28、借:银行存款8500 贷:应收账款8500 29、借:主营业务成本6000 贷:库存商品-甲产品6000 30、借:银行存款1170 贷:其他业务收入1000 应交税费-应交增值税销 170
31、借:其他业务成本600 贷:原材料-D材料600 32、借:税金及附加 1000 贷:应交税费-城市维护建设税600 应交税费-教育费附加400 33、借:应交税费-城市维护建设税600 应交税费-教育费附加400 贷:应付票据1000 34、借:银行存款400 贷:营业外收入400 35、借:营业外支出800 贷:银行存款800 36、借:主营业务收入90000 其他业务收入3000 营业外收入1000 贷:本年利润 94000 借:本年利润53000 贷:主营业务成本40000 其他业务成本2000 营业外支出400 管理费用5200 财务费用2400 销售费用3000 37、借:本年利润34000 贷:利润分配-未分配利润34000
好滴,谢谢老师
不用客气,能帮到你就好。