你好,福利费的进项税额是不能抵扣的,直接按含税金额入账就是了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
外购商品作为员工福利,进项税是不是不能抵扣,需要做转出处理?
专用发票金额税额,到时账务是进福利费了,所以进项税额不能抵扣,现在账务应该如何处理? 18年进账: 借:管理费用-福利费 232.04 借:进项税额-待认证进项 6.96 贷:银行 2021年现在确认不能抵扣了,账务怎么处理
老师,福利费的进项税是不是不能抵扣 我要怎么做账务处理
老师,福利费的进项不能抵扣,我做账的时候不做应交税费,借管理费用福利费,贷银行存款,然后去平台把不抵扣的勾选掉,这样可以么
老师,我们收到一些福利费及业务招待费的专票,所以进项税额不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平台,应该怎么操作?以及账务处理及增值税申报?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
好的,还需要认证吗?需要认证再转出吗?
你好,不需要认证。 如果认证了,就需要做转出处理
老师,我支付的招投标的工本费做什么啊,又没有发票,不退回了的
你好,支付的招投标的工本费 借:管理费用,贷:银行存款等科目
没有发票没有关系的吗
你好,没有发票做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理
那我现在怎么做
你好,没有发票做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 这个就是无票支出的处理啊