你好,这是公式哈,如果直接除以13%就不对了

老师,我想问下,就是,非货币性福利,发给员工 ,计提时 是含税公允价值,是用公允价✖️(1+%13) 为什么不是 用公允价➗(1+13) 咱们学的时候不是用含 税价款➗(1+13%)吗
老师好,请问价税分离不是1+13%吗?为什么答案中都是1÷13呢?
20000税率为13%价税分离(1+13%)×13% ,那个(1+13%)是怎么来的为什么不直接不用20000/13%呢?
1.销售旧货,为什么有时是13%常规计税,有时是3%的简易计税呢? 2.运费税率是9%,做价外费用为什么可以直接按13%计税?
老师,请问一个问题哈,我们正常核算税款的时候,为什么不直接吧总价款乘以税率直接得到呢。。 就比如总价款是100 100*0.13=13作为税款 非要100(1+13%)/0.13呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师那1+13%是怎么来
我一直都不明白那个1是怎么来的
如果不含税变含税就是20000%2B20000*13%,也就是20000*(1%2B13%)1.13,所有含税变不含税就是20000/1.13