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补充代销作业1:东方股份有限公司委托丙公司销售商品300件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,东方股份有限公司按售价的12%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10000元,增值税税额为1300元,款项已经收到。东方股份有限公司收到丙公司开具的代销清单,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 假定:东方公司发出商品时纳税义务尚未发生;东方公司采用实际成本核算存货,丙公司采用进价核算代销商品。

2021-11-21 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-21 21:25

同学 你好 借:发出商品 300*60 贷:库存商品 18000 收到代销清单 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费—应交增值税(销项税额)1300 借:销售费用 11300*12% /1.13 应交税费—应交增值税(进项税额)156 贷:应收账款 1356 借:银行存款 9944 贷:应收账款 9944

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快账用户8742 追问 2021-11-21 21:41

那丙公司呢?

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齐红老师 解答 2021-11-21 22:09

借:受托代销商品 30000  贷:受托代销商品款 30000 对外销售 借:银行存款 11300  贷:受托代销商品 10000  应交税费—应交增值税 1300 收到专票 借:受托代销商品款  10000  应交税费—应交增值税(进项税额)1300  贷:应付账款 11300 支付货款并计算手续费 借:应付账款 11300   贷:银行存款  9944  其他业务收入 1200 应交税费——应交增值税(销项税额)156

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同学 你好 借:发出商品 300*60 贷:库存商品 18000 收到代销清单 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费—应交增值税(销项税额)1300 借:销售费用 11300*12% /1.13 应交税费—应交增值税(进项税额)156 贷:应收账款 1356 借:银行存款 9944 贷:应收账款 9944
2021-11-21
学员你好,具体问题是什么
2022-11-06
你好需要计算做好了给你
2022-11-08
你好请把题目完整发一下
2022-04-30
你好 甲公司 (1)发出商品时:   借:委托代销商品     贷:库存商品   (2)收到代销清单时:   借:应收账款         贷:主营业务收入              应交税费—应交增值税(销项税额)    借:主营业务成本         贷:委托代销商品      借:销售费用            贷:应收账款   (3)收到支付的货款时:   借:银行存款        贷:应收账款    乙公司   (1)收到商品时:   借:受托代销商品     贷:受托代销商品款   (2)对外销售时:   借:银行存款           贷:受托代销商品                 应交税费—应交增值税(销项税额)    (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:应付账款                借:受托代销商品款              贷:应付账款                (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款                 贷:银行存款                   其他业务收入           
2022-12-01
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