同学你好 直接按照实际工资来做
10月份给员工开9月算个税是260元,11月份提交的的时候才160元,银行扣款也是160元,员工现在也辞职了,这边要怎么做记账凭证?
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
8月工资计提对了,但是9月发放的时候账上多做了1000元,这1000元应该是计入管理费用员工福利的,我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了,导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元,现在12月才发现要怎么调整呀
你好老师,我之前预付了9、10、11月的房租费给房东,每月8293元,共24879元当时记了借:预付账款24879元,贷银行存款。现在1月份房东把12月的房租费也一起开了共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我一月份才记这笔发票的账,现在这个发票我要如何记账?
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
一般纳税人证明有税务盖章的,要在电子税务局哪里下载
老师,那这样合理吗?税局会问为什么让别人代付工资呢?
老师 公司变更财务负责人需要怎么操作
我公司用一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产 这个步骤怎么做
老师,中秋节发给员工的月饼,没有发票有收据可以入账吗,到时候会算调整
运输公司从汽贸公司借款,怎么做分录
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
个税正常扣就可以了
10月份做账的时候应交税费应交个人所得税是260,11月份实际扣款是160,还有100元当做营业外收入吗?
同学你好 对的 计入营业外收入
借:应交税费—应交个人所得税贷:银行存款营业外收入
对的 这样就可以的