同学你好 直接按照实际工资来做

10月份给员工开9月算个税是260元,11月份提交的的时候才160元,银行扣款也是160元,员工现在也辞职了,这边要怎么做记账凭证?
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
8月工资计提对了,但是9月发放的时候账上多做了1000元,这1000元应该是计入管理费用员工福利的,我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了,导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元,现在12月才发现要怎么调整呀
你好老师,我之前预付了9、10、11月的房租费给房东,每月8293元,共24879元当时记了借:预付账款24879元,贷银行存款。现在1月份房东把12月的房租费也一起开了共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我一月份才记这笔发票的账,现在这个发票我要如何记账?
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
老师您好,公司为矿山企业,请问食堂用的固定资产计提的折旧可以税前扣除吗
老师,现在股转印花税都已经申报了,是需要税务局审核吗?还是可以直接到工商局去变更?
老师,现在印花税都已经申报了,是需要税务局审核吗?还是可以直接到工商局去变更?
老师,员工离职,工商注册的时候,这个员工担任是监事和财务负责人,这个人离职以后,财务这边需要做那些变更!
老师,商贸型出口企业没有进项税额可以退税吗
您好老师,个体工商户的核定征收没什么业务我看系统今年变为查账了,这个还能变回来不
您好老师,个体工商户的经营所得核定征收的是不是自动报啊
老师,我们是身边制造业,总一种铜丝,这个铜丝是供应商提供,我们不花钱,我们我们在生产过程中,铜丝变成铜段,也就是碎童,然后我们推给供应商,用他多少铜丝,退给他多少铜段,我们只支付加工费。每公斤铜丝加工费2元,请问收到铜丝如何记账?变成铜段如何入库?铜丝怎么入库?老师,请帮我做一下分录,谢谢
运营会计是做什么内容
老师,请问个人所得税年前申报了,没点到缴款,导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费,滞纳金跟税金可以分开缴吗?滞纳金个人直接缴纳,不通过公司账户。如果可以,系统上怎么操作呢?
个税正常扣就可以了
10月份做账的时候应交税费应交个人所得税是260,11月份实际扣款是160,还有100元当做营业外收入吗?
同学你好 对的 计入营业外收入
借:应交税费—应交个人所得税贷:银行存款营业外收入
对的 这样就可以的