不用的,你们做了收入之后,你再结转成本。
有个问题请教老师:在新收入准则中延保收入需要分期确认收入。成本也需要匹配相应期间的收入分期确认。想咨询一下我们前期已将在收到延保款时一次性确认了收入,并且在发生成本时也一次性确认了成本,现在需要将以前的款项分期来进行确认收入,结转成本。需要用哪个科目来调整了?反冲多确认的收入我们用的是合同负债科目,反冲成本了,是用合同资产还是合同履约成本还是用其他哪个科目更合适了???合同履约成本科目是归集到资产负债表的存货里面吗?
您好老师,我是贸易公司我咨询您个问题,给医院发货,我们是货款先收到,然后开发票,这个时候会确认收入,待次月才会发货,当月做主营业务成本暂估,然后次月发货后冲销暂估,这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
老师好!请问我司是货运公司,有的货物本公司不能运送就外聘同行,那个费用当月就支付了但发票是次月才收到这样我确认那个费用按什么时间好?如果按发票的日期确认那当月就没有了成本费用,利润就大了
老师,就是我们的成本,发票上的成本,我们货物是会分不同时间段发出,而且确认收货也是分不同时间段的,收入按照确认收货时间确认收入,这样成本就不匹配了,老师,麻烦您再看一下我的提问问题哈,辛苦了
老师,我想咨询一个问题,关于纳税义务发生时间。如果采取直接收款方式销售货物,不论货是否发出,就是收到销售款当天才能确认增值税,如果货物已经发出了,我们也收到货了,我确认收入了,但是这块增值税怎么处理呢,按照道理上讲,是不能确认增值税的,但是我又要先确认所得税了呀,这个分录怎么写呢
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
不是说你收到了成本的发票,直接就做成本里面,你根据工收入确定的时间。