你好; 对方是个人 低于500元可以用收据注明个人信息可以税前扣除 ;对方是个体户 必须要开票的; 不然这个没法税前扣除 ;
我们是小规模,对方是一般纳税人,我们开3%的增值税专用发票需要补11.5%的税金才能拿回票额的资金,对方公司这么做是合理的吗?而且对方公司是开普通发票出去结这笔款项的。
老师,请问 我们从一家小规模纳税人(搞定制化设计的服务公司,将文具 弄上我司的LOGO)处采购 文具、笔记本 作为入职礼物 发给新员工,对方开票 给我们开票开的是 代购办公用品+清单,这样可以吗? 对方为什么不直接在货物名称栏 填 文具 或者 印刷品 呢?
本公司小规模纳税人 购买了货物 对方公司要求对公转账后 不提供发票 ,如需发票,还要求我们公司付税点额额钱 该怎么办 不要发票有影响么
老师,我们是小规模纳税人建筑公司,我们采购的物资金额2万多3万的有6笔,有给个人买的,但对方不提供发票,我可以把物资款从对公账户付到他个人账户里吗?
我们是增值税小规模纳税人,我们公司向个人或者小经营户购买金额较小的零星办公物品,对方不能提供发票。我们需要什么作为附件?才能付款给对方?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
那去税局代开发票的手续费谁承担?
去税局代开发票,需要出手续费吗?
你好; 代开发票是个人承担税费的
对方销售东西给我们,那我们公司的员工能去税局代开发票吗?
你好 ;可以以对方名义去代开发票的。 带着合同去