一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,你好,我们老板接的基本都是挂靠工程,他自己开了个建筑公司,与被挂靠方签订的劳务分包合同,每月根据开票金额确认的收入,但是预计收入,预计成本都确认不了,我应该怎样结转成本呢?
老师,建筑企业,别人挂靠我们,我们和开发公司签的合同额为1000万,但是和挂靠方签的合同也是1000万,我们只赚取税金和管理费,如果按照新收入准则确认收入的话,那成本和收入是一样的金额,怎么确认呢?
老师,我是建筑总包,我采用的是新收入准则,那我确认收入的时候,是按照我的累计成本占总成本的比例,再乘以我和开发公司签的总的合同额吗?这样确认的收入是否准确?利润是否真实呢?
老师,我公司是建筑企业,总承包方,只收取挂靠方的管理费和税金,现在要测算每个项目的净利润,我怎么测算?有的项目是我们和开发公司签的合同额跟我们和挂靠方签的合同额是一样的,没利润,平进平出,但是,我在作响的时候,为了保证所得税税负,我会按比例结转成本,所以从账上取数,就不是真的利润,我怎么做呢老师
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
老师,您这种方法不是新收入准则,您看看我的问题
同学你好 http://www.360doc.com/content/21/0123/03/734868_958443508.shtml 这是新准则的会计分录
老师,我的意思是,合同两边签订的都是一样的金额,只不过我们从挂靠方收取管理费和税金,如果按成本履约进度计算收入,那成本和收入的金额不就是一样的了吗
同学你好 是的 这样的话就是一样的了
那这种情况下,怎么确认收入和成本呢?总不能没利润吧老师,通常老师是怎么处理的
同学你好 按照这个金额就可以了
那这样在减速费用利润就会是负数了,这样行吗
同学你好 你的收入是按照完工比例吗
没有,我现在是按照的开票确认收入,但是这样不准,因为我们的甲方是自己的开发公司,有时候不开票,也给工程款,所以,下个月要做财务分析,分析每个项目的利润,成本是确定的,所以,我想请教老师,怎么准确分析利润呢?
同学你好 这个就是按照对应的收入减去成本费用
问题是,收入不能确定,是按照开发公司给我的工程款,还是我给开发公司开的发票金额呢?
不是有完工比例吗 有进度表 为啥不能确认
老师,完工比例,是成本部出的工程进度吗?进度表也是成本部出得吗?
同学你好 对的 都是工程部出的
假如现在成本部出的完工进度为30%,我就用30%乘以合同总价款来确认收入吗
对的 是这样做的哦