一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,你好,我们老板接的基本都是挂靠工程,他自己开了个建筑公司,与被挂靠方签订的劳务分包合同,每月根据开票金额确认的收入,但是预计收入,预计成本都确认不了,我应该怎样结转成本呢?
老师,我们是被挂靠方,开票收入是80万,那怎么计算收取挂靠方的成本票?(例如挂靠方有公司。也有个人)这两种。税率是9%,综合税率(增值税+附加税+印花税+所得税共17%) 是80万扣除管理费3%和综合税率17%,剩下的就是要收回的成本票吗??
老师,建筑企业,别人挂靠我们,我们和开发公司签的合同额为1000万,但是和挂靠方签的合同也是1000万,我们只赚取税金和管理费,如果按照新收入准则确认收入的话,那成本和收入是一样的金额,怎么确认呢?
老师,我是建筑总包,我采用的是新收入准则,那我确认收入的时候,是按照我的累计成本占总成本的比例,再乘以我和开发公司签的总的合同额吗?这样确认的收入是否准确?利润是否真实呢?
老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
老师,您这种方法不是新收入准则,您看看我的问题
同学你好 http://www.360doc.com/content/21/0123/03/734868_958443508.shtml 这是新准则的会计分录
老师,我的意思是,合同两边签订的都是一样的金额,只不过我们从挂靠方收取管理费和税金,如果按成本履约进度计算收入,那成本和收入的金额不就是一样的了吗
同学你好 是的 这样的话就是一样的了
那这种情况下,怎么确认收入和成本呢?总不能没利润吧老师,通常老师是怎么处理的
同学你好 按照这个金额就可以了
那这样在减速费用利润就会是负数了,这样行吗
同学你好 你的收入是按照完工比例吗
没有,我现在是按照的开票确认收入,但是这样不准,因为我们的甲方是自己的开发公司,有时候不开票,也给工程款,所以,下个月要做财务分析,分析每个项目的利润,成本是确定的,所以,我想请教老师,怎么准确分析利润呢?
同学你好 这个就是按照对应的收入减去成本费用
问题是,收入不能确定,是按照开发公司给我的工程款,还是我给开发公司开的发票金额呢?
不是有完工比例吗 有进度表 为啥不能确认
老师,完工比例,是成本部出的工程进度吗?进度表也是成本部出得吗?
同学你好 对的 都是工程部出的
假如现在成本部出的完工进度为30%,我就用30%乘以合同总价款来确认收入吗
对的 是这样做的哦