借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税

老师,公司购买烟 红酒 白酒 送人 取的发票 假如专票,可以做进项税抵扣吗吗? 然后可以直接找销售费用 招待费吗? 还是买回来是记库存商品,送出去要视同销售,要交税?买回来1万,卖出去也是一万可以吗?
公司是经营红酒销售的,然后拿一箱红酒送客人了,帐务如何处理
2、位于市区的某商贸公司系一般纳税人,2019年12月份发生以下业务:(1)销售粮、油、糖及食品给一般纳税人,专用发票上列明的销售额为350万元,其中经营粮食150万元,植物油120万元,小食品80万元;(2)将商场的库存红酒(8月购进)100箱给职工发放福利;(3)拿出50箱红酒赠送他人,红酒每箱进价200元(不含税),零售价格为339元/箱;(4)购进商品一批,价款200万元,商品入库,约定分三个月支付全部价款,本月支付80万元,尚未收到专用发票;(5)公司下设修理部,为客户修理家电,本月修理收入124300元,开出普通发票。试根据上述资料,计算该公司当月应纳增值税。
老师,你好!请问公司是销售红酒的,会参加一些展会,在展会期间会有红酒试喝,那么这些拿来试喝的红酒如何做账务处理?
老师,我是一家代理白酒的商贸公司,销售酒产生的一些品鉴会、答谢会等费用我们先行垫付,后将费用发票开至酒厂,酒厂按标准报销给我们,不是全额报销,然后抵我们的订酒款,并开具发票。比如我们先支付了费用65000元,发票全额开给酒厂,酒厂给我们报销了6万元。我们这次订货22万元,我们给酒厂打款16万元,酒厂给我们开了22万的进项发票,账务如何处理
老师好,请问专项附加扣除中的“大病医疗”,意思是在医保报销完之后,自费大于15000元,小于80000元的部分,可以扣除,对吗?
老师,12月货物出口未开具发票,1月份补开发票,汇率用哪个时间段的?
小规模纳税人年销售500万内,这个500万可以在任何月份开票?增值税可以1和3?所得税能核定吗?所得税不能核定的话,所得税税率是多少?
个体户升为小规模纳税人后,除了每个季度不能享受30万元的增值税免征外所得税也不能核定了吗?
我们给别人借款 按照视同利息收增值税 还是别人给我们借款视同按照利息收增值税
开具发票时对方提供的开票信息中的单位名称是变更前的名称,可以给开吗?
老师,老板问了个问题我一时不知怎么算的,你帮我捋捋呢,收入减支出等于利润100万,老板利润100万不对借款里有50万,折旧还有20万,都只有70万,怎么利润还有100万,他说成本费用都拿出去了啊,只有50万没拿来,是我哪里做错了,还是老板的理解不对
我司从对公账户把房租给了A个人,房子是B公司的,A是B房子的委托人,应该谁给我司开房租票
老师您好劳务公司最大的隐患是什么
老师这个月的出口汇率根据新政策,是用1.5号还是2025.12.31的汇率开出口发票
销售费用业务招待费对吗
你好,你可以写赠送的,不需要按照招待飞来。
销售费用下面哪个子科目
赠送 你可以直击设置这个
直接销售费用是吗
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。