你好 稍等看下题目
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗?
固定资产报损金额是填净值还是卖的金额?
生产的产品,报废的这种咋录凭证
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
利润总额=3000-1400-51-600-700-100%2B30%2B28-42=165 主营业收入调减2200*10%=220 (-220)
研发费用调减50*0.75=37.5 合计调增65-37.5=27.5
老师然后呢
销售费用 广宣费限额3000*15%=450 纳税调增580%2B20-450=150
财务费用限额1000*6%/2=30 纳税调增50-30=20
投资收益中的 国债利息收入10万调减
捐赠限额165*12%=19.8 实际捐赠10 无需调整
应纳税所得额=165-220%2B27.5%2B150%2B20-10=132.5 企业所得税=132.5*25%=33.125
谢谢老师
不客气的 学习愉快