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老师,请问一下,有笔工程尾款已挂账–应付工程款100560元,可上级拨款只有100500,实际也支付100500元,那原来还有挂账60元能如何处理?

2021-11-22 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-22 21:09

同学您好,您的意思是这60不需要支付了是吧,可以转营业外收入

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快账用户7013 追问 2021-11-22 22:51

老师,我是事业单位,没用营业外收入这个科目

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齐红老师 解答 2021-11-23 20:19

您好,那您就计入其他收入里面

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同学您好,您的意思是这60不需要支付了是吧,可以转营业外收入
2021-11-22
您好,那之前的银行日记账怎么能和银行对得上啊,目前我们账务账上的银行余额是不是跟银行一样的啊
2023-06-23
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
您好,现在的银行账户余额和账上的银行存款的余额一致吗?
2023-06-21
你好, 1、附件为报销申请单,购买桌椅的发票 2、归还股东的话,直接:借:其他应付款 贷:银行存款 3、这个是资本金,你们为什么挂账其他应付款
2020-12-08
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