同学你好 发票开给谁的呢
你好老师,我们有A、B两个公司,A公司从厂家进车,B公司从A公司进车卖给C客户,C客户的款打到A公司私户,A公司帮B公司代收代付,那这样A公司从进货到收C公司的款,这些销售到结转分录要怎么做?
老师,老板有两家公司,两家公司给同一个客户开具了不同发票:a公司维保3000元,b公司销售5000元。 客户将8000元全部转入了a公司,这样怎么销账?
老师好,A公司销售商品给B公司,B公司有把这商品销售给C客户,因为AB两家公司是同一法人,回款的时候C客户把货款回到了A公司的账户上,这种情况可以吗?应该怎么做分录呢?
老师,请问,我们有A和B两家公司,当时跟客户签合同的时候是用A公司签的,发票也是开给A公司,但是实际上销售的时候,因为我们是天猫店,主体是B公司,所以开给客户的发票也是用B公司开的,这样就形成了A有进项但是没有销项,B公司有销项没有进项,我可不可以用A公司开一张发票给B公司,开具发票的金额和我供应商开给我A公司的完全相同,也就是说A公司完全不交税这样,可以吗?
老师,我是A,B公司的开票员,两家公司法人不同,但是A公司在B公司拿货,我可以以A公司的开票员身份给B公司开票吗?然后B公司销售货了,又以B公司开票身份开给客户?
25.25日,收到捐赠的货币资金500000元,存入银行。
24.22日,转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
23.21日,销售给Z公司甲材料取得收入30000元,增值税销项税额3900元,收到商业汇票一张。
22.15日,企业开出转账支票购入印花税票200元。
1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元,其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元,代垫社保费42000,员工需承担个人所得税26000元,实发工资587000元。要求:(1)编制甲公司发放工资分录
21.15日,企业结算本月应付职工工资,其中生产A产品工人工资140000元,生产B产品工人工资60000元,车间管理人员工资36000元,行政管理人员工资32000元。分录+数字
20.销售A产品给大华工厂,数量400件,每件600元,收入为240000元,税额31200元,冲减原预收款。
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。分录加数字
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元。车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元分录+数字
:a公司开票维保3000元,b公司销售开票5000元。客户将8000元全部打到a公司账上了
同学你好 那A公司做其他应付款然后转到B公司账户上就行了
a公司: 借:银行8000, 贷:应收3000, 贷:其他应付-b公司 5000, 借:其他应付-b公司 5000 贷:银行或者现金 5000 老师,这样做对吗
嗯 这样做就可以的哦
好的,谢谢老师
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