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有一张餐费两万一千的发票,怎么做分录啊,能扣除多少

2021-11-23 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 11:08

你好,可以寄业务招待费。。进项不能抵扣 进项不能抵扣。

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快账用户2647 追问 2021-11-23 11:14

小规模公司,因为听说可以做进账目,但是在汇缴的时候需要做税前扣除,有两万,但是只能有一部分可以用,比如两万只能用一万,就相当于费用少了一万,利润就增加了,就产生需要缴纳企业所得税 怎么弄怎么算的我不知道

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齐红老师 解答 2021-11-23 11:18

。招待费按发生额的60%和收入的5‰,哪个小按哪个扣?

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快账用户2647 追问 2021-11-23 11:26

招待费两万一:2万1千*60%=12600 营业收入50万:50万*0.005=2500,那就只能用2500,这样是属于调减?

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齐红老师 解答 2021-11-23 11:30

是的,。是的,超出来的费用要调减。

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快账用户2647 追问 2021-11-23 11:33

1、调减怎么做呢?还有这样利润是不是就增加了,如果产生需要再交的企业所得税,又怎么做分录 2、招待费没有 超出营业收入的话,那就调增?或者说调增是什么情况下,怎么调

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:00

。是在汇算清缴的纳税调整表里调整 会计做的帐不调整。

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快账用户2647 追问 2021-11-23 12:22

比如今年做去年的汇算清缴,在申报的时候报表里调增调减就行了?不需要在今年或者去年的账上做关于调增调减的分录,对吗? 那调增调减的过程中产生了需要补缴的企业所得税,怎么处理?直接交还是在今年的账上做 计提 借 所得税 贷 应交税费--企业所得税 缴纳 借 应交税费--企业所得税 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:34

比如今年做去年的汇算清缴,在申报的时候报表里调增调减就行了?不需要在今年或者去年的账上做关于调增调减的分录,对吗?对

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:35

纳税分录 借以前年度损益调整 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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快账用户2647 追问 2021-11-23 13:57

按顺序做这三笔分录就可以了是吧,调减才会增加利润,由此可能产生补交所得税,调增利润回减少,由此可能会产生退税,是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 14:05

你费用扣多了,是把费用调减或者调增应纳税所得额,一个意思,交所得税。就是上面分录。

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快账用户2647 追问 2021-11-24 09:43

调增调减只会让应纳税所得额发生变化是吧? 如果产生了需要补缴的所得税,那就要做 借以前年度损益调整 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整 就相当于补计提去年的企业所得税? 以前年度损益科目没有的话,那整体怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-11-24 09:51

未分配利润是把以前年度损益调整的余额结转到未分配利润。

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快账用户2647 追问 2021-11-24 09:55

你的意思是汇缴的时候产生需要交的所得税,没有以前年度损益这个科目 分录也可以做 借 未分配利润 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:07

没有以前年度损益调整科目直接用未分配利润这个科目。

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快账用户2647 追问 2021-11-24 10:13

调增调减产生了退税的情况,我不退,留着后期抵扣,是不是不用另外做分录

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:19

是的不用做分录 了 

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你好,可以寄业务招待费。。进项不能抵扣 进项不能抵扣。
2021-11-23
您好,餐费可以入福利费或者是业务招待费;打球服务费可以入福利费
2021-11-25
你好,可以的,可以这么做。
2022-11-24
你好,是招待客户的餐饮费的话,借:管理费用或销售费用——业务招待费,贷:银行存款 如果是员工自己的餐饮费借:管理费用或销售费用或生产成本——福利费 贷:银行存款
2021-04-30
直接按含税金额入账
2019-12-31
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