同学你好 是差额纳税的吗
我公司是小规模,开1个点的专票给对方,对方要求9个点的进项发票,我们把税差部分补给对方,可以通过什么方式补,如何记账?
我们是小规模纳税人,合同中约定开票税率6个点。金额78,527.46,对方扣5个点税,我们开一个点专票,我们开票金额多少?图片这样算是对的吗
你好 合同额303745元 对方小规模 我们要求对方代开6%的专票 对方要求我们补5%的税点 如何计算补多少钱
老师,你好,请问我们公司要求对方开票,原本价款不含税,对方要求补1.86的税点,这个是怎么算的,我们和对方都是小规模,谢谢回答
我们是小规模税率1%,对方是一般纳税人税率6%。我们给他开专票,对方要求补税差。但是对方说给我们开个代缴税证明,就不给我们开发票了,可以吗
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
啥是差额纳税 我们就算一下这5%加收的税点是多少钱
是拿303745计算 还是303745/1.1计算 还是303745/1.06计算
如果不是差额纳税的 是全额的那就是不含税的收入乘以5%
请问是合同额/1.06还是合同额/1.01呢
同学你好 看你发票的不含税额