学员你好,增值税进项税额不能抵扣,价税合计都作为福利费
(某商场为增值税一般纳税人,主要经营批发和零售业务, 5月份:工会购进一批纪念品,取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元,支付运费0.436万元,取得增值榄专用发票,注明价款0.4万元,增值税0.036万元该企业将其中的3/5分给职工作福利其余的部分赌送给关系单位。成本利润率为10%,要求计算视同销售的销项税额和可抵扣的进项税额
1.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月有关业务资料如下。 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款160000元、税款20800元;及士费用1300元,已取得承运部门开具的增值税专用发票。 (2)临近“五一”节,购进饮料一批,取得增值税专用发票税款注明价款20000元、税款2600元;该批饮料已运抵企业,用于发放职工福利。 3.购进生产用设备1台,取得增值税专用发票注明价款500000元、税款65000元。 【要求】根据上述资料,计算该企业当月应纳的增值税额。
购进一批纪念品并发给员工作为福利,取得的增值税专用发票上注明价款40000元,增值税怎么计算
某工厂系增值税一般纳税人,2019年6月份发生下列经济业务:(1)购进原料一批,取得增值税专用发票注明价款80000元,增值税税额为10400元,原料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费,取得增值税专用发票注明的金额为20000元,增值税为1800元。(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票注明价款20000元。(3)购进办公用品一批,取得普通发票上注明价款20000元;购进小汽车一辆,增值税专用发票注明价款137000元,增值税17810元。(4)销售甲产品2000件,开具增值税专用发票注明的销售额为120000元;另收取包装物租金22600元。(5)采取以旧换新方式销售产品一批,新产品含税售价为90400元,旧产品作价15000元。(6)向灾区捐赠货物一批,不含税金额为90000元。已知:该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。请计算该企业本月应纳增值税额。
(8)15日,从一般纳税人处购进零件72000元(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品共收取现金412000(已扣除收购旧微波炉抵价40000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明价款60000元、增值税额7800元,款项已付。(11)20日,外购办公用品一批,增值税专用发票上注明价款500元、增值税额65元,款项已付。(12)21日,领用上月购进的原材料钢材一批用于职工集体福利,实际成本40000元,取得的增值税专用发票,该批钢材的进项税额为5200元,已在购进当期申报抵扣。(13)25日,接受某单位投资转入生产用材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明价款110000元、增值税额14300元,材料已验收入库。(14)30日,委托加工物资一批,并支付加工费,取得的增值税专用发票上注明价款8600元、增值税额1118元款项已付。另外,北京胜利有限责任公司于2020年1月10日缴纳当期的增值税12000元,且对当月取得的增值税专用发
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?